2015年9月至10月,医院财务科举办两期会计内部控制交流研讨会,财务工作者们立足自身岗位,分别从岗位职责、管理要求、工作程序、内部控制考核办法、与内控考核相关的图表等四个方面进行了交流研讨,内容涉及现金、银行存款、票据印鉴、收退费、固定资产、凭证、报表、预算、工资、二级核算、库房管理等诸多方面。经过准备认真、交流充分,对分工复杂的会计工作从内部控制的角度进行了全面细致的自查与梳理。财务科科长欧丹总结、梳理了医院会计工作,明确了在下一阶段工作中需要逐一整改存在的问题。
医院总会计师郝同祺全程参与了交流与研讨,提出问题、做出具体要求,并做了总结发言,认为此次交流研讨是对医院会计内部控制工作的一次全面检阅,弥补了以前工作中的欠缺与不足,将会对今后会计人员的考核及轮岗起到积极的促进作用。
财务科将以此次交流研讨内容为基础尽快制定出我院的会计内部控制工作手册,进一步加强岗位分离、内部牵制及环节管控工作,保证我院经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整,从而提高医院的服务效率和服务效果,有效防范舞弊、预防腐败。